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內部審計

內部審計是一項建立於企業內部的經濟監督活動。內部審計關注企業財務數據,並影響企業營運的各個環節,例如:內部管理、營銷策劃、營運風險、產品質量及企業營運環境等。康栢內部審計小組具有多年服務不同行業的實踐經驗,致力透過內部審計協助企業解決影響營運的各種問題。

審計內容

  • 財務審計
  • 經營審計
  • 管理審計
  • 風險管理

審計對象

  • 實物:對存貨、固定資產等進行審計
  • 賬務:對因提供、銷售商品或勞務產生的債權債務進行審計
  • 規則:對制度、標準、流程等的實施過程及結果進行審計
  • 責任人:對經濟責任人的期間責任、期末狀態進行審計

我們的服務包括:

  • 經營審計
  • 合規性審計
  • 流程審計
  • 審核內部控制系統並提供改善方案
  • 協助建立內部審計機制
  • 培訓內部審計人員
  • 內部審計人員外派

如欲查詢更多有關內部審計服務的資料,請與我們的專業顧問聯絡,我們將為您提供免費諮詢服務

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